Personería de
Oficina Control Interno
Jackeline Rodríguez Martínez
Jefe de la Oficina de Control Interno
Economista y Administradora de Empresas, egresada de la Universidad Santo Tomás de Aquino – USTA, con Especialización en Gerencia de Instituciones Financieras de la Universidad Industrial de Santander – UIS, Especialización Técnica en Sistemas HSEQ y formación como Auditor Interno Integral en las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, certificada por Systems Services Certification SGS Colombia S.A.
Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el sector público, con trayectoria especializada en el liderazgo, fortalecimiento y desarrollo de procesos de Control Interno, así como en la implementación y sostenibilidad del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
Su ejercicio profesional se ha orientado al mejoramiento continuo de la gestión institucional, promoviendo la eficiencia administrativa, la transparencia, el cumplimiento normativo y la cultura del autocontrol en las entidades públicas. Se destaca por su compromiso con la actualización permanente y por su visión estratégica en la implementación, mantenimiento y consolidación de sistemas de control interno.
Asimismo, se ha desempeñado como docente y capacitadora, orientando procesos de formación dirigidos a servidores públicos y otros actores institucionales, con el propósito de fortalecer competencias relacionadas con el control interno, la gestión pública y la aplicación de lineamientos normativos vigentes. Su enfoque técnico y pedagógico ha contribuido al mejoramiento de prácticas institucionales, generando avances en eficiencia, calidad administrativa y fortalecimiento organizacional.
Funciones
- Asesorar, dirigir, verificar y evaluar las políticas, estrategias, planes, programas del control interno de la Entidad, a fin de garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional conforme a la normatividad vigente y los procedimientos internos.
- Verificar los resultados de desempeño de los procesos mediante la evaluación independiente acompañamiento y asesoría para contribuir al mejoramiento continuo de la Personería.
- Asesorar a la alta dirección y a los líderes de los procesos en la metodología para su gestión, y verificar que los controles existentes sean efectivos para minimizar los riesgos y la probabilidad e impacto de la ocurrencia de los mismos.
- Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la entidad y que puedan afectar el logro de los objetivos.
- Verificar la eficacia, eficiencia y efectividad en todas las operaciones, promoviendo y facilitando la ejecución correcta de la gestión de la entidad, para asegurar el adecuado cumplimiento de los fines institucionales.
- Mantener permanentemente informados a la Alta Dirección y los directivos acerca del estado del control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento.
- Elaborar y vigilar el cumplimiento de los planes de mejoramiento presentados por la Contraloría Municipal con ocasión de hallazgos arrojados en la auditoría.
- Revisar periódicamente con base en los informes de auditoría operacional, los instrumentos y estrategias necesarios para el monitoreo de los Sistemas de Control Interno y actualización de los respectivos manuales.
- Articular y verificar la información proporcionada por las diferentes Delegadas y dependencias para dar respuesta a los requerimientos y de los informes al DAFP, los entes de control y el Concejo Municipal.
- Coordinar las auditorías internas con el fin de verificar que los controles definidos para los procesos y actividades se cumplan por los líderes de los procesos.
- Velar el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios.
- Consolidar la información de las actividades desarrolladas, haciendo uso de indicadores de gestión, preparando y presentando los informes respectivos.
Documentos Asociados
Acta de Posesión de Cargo
Datos de Contacto
Cra. 11 N° 34 - 16 piso 4
info@personeriabucaramanga.gov.co
(607) 7000050 Ext. 1114